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2021 年度 河南技师学院决算

时间:2022-09-05

[字号:]

2021 年度
河南技师学院决算
二〇二二年八月
- 2 -
目 录
第一部分 河南技师学院概况
一、单位职责
二、机构设置
第二部分 2021 年度单位决算
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2021 年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
说明
- 3 -
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说
九、机关运行经费支出情况说明
十、政府采购支出情况说明
十一、国有资产占用情况说明
十二、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
- 4 -
第一部分 河南技师学院概况
一、河南技师学院职责
河南技师学院由原河南工业技师学院、河南省地质高级
技工学校和河南省劳动干部学校三校合并设立,2019 年 12
月经河南省人民政府批准成立的高等职业教育院校,主要通
过学制教育承担高级工以上技能人才培养任务由河南省人
力资源和社会保障厅举办和管理学校是全国国防教育特色
学校,省级文明学校,首批校园文化建设示范校,世界技能
大赛时装技术项目河南省集训基地,全民技能振兴工程省级
高技能人才培养示范基地、创业培训示范基地及一体化教学
综合示范基地,省“双高”项目建设单位。
学校坚持“办人民满意的技工教育”的办学宗旨,坚持
“高端引领、产教融合、内涵发展”的办学方向,坚持“技
能立校、特色兴校、质量强校”的办学理念,以培养“德才
兼备,知行合一”的复合型技能人才为目标,致力于打造
省领先、国内一流的高职技师学院。
二、机构设
河南技师学院包括:党政办公室(发展规划处)、组织
部、宣传部、纪检监察室(内部审计处)学工(校团委)
工会(离退休服务处)人事处(职工发展中心)教务处、
教学督导评估中心、招生办公室(校企合作办公室)、就业
- 5 -
指导与服务处、培训评价处、财务处、国有资产管理处、基
建处、后勤管理处、保卫处、信息中心、后勤服务中心、智
能制造学院、交通运输学院、信息工程学院、艺术与教育
院、环境资源学院、经贸与服务学院、公共教学部等处室。
- 6 -
第二部分 2021 年度单位决算表
- 7 -
收入支出决算总表
公开 01 表
部门:河南技师学
2021 年度
金额单位:万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
金额
栏次
1
栏次
2
一、一般公共预算财政拨款收入
1
12,871.62
一、一般公共服务支出
32
二、政府性基金预算财政拨款收
2
二、外交支
33
三、国有资本经营预算财政拨款收入
3
三、国防支
34
四、上级补助收入
4
四、公共安全支出
35
五、事业收
5
101.86
五、教育支
36
11,348.22
六、经营收
6
127.38
六、科学技术支出
37
七、附属单位上缴收入
7
七、文化旅游体育与传媒支出
38
八、其他收
8
1,625.85
八、社会保障和就业支出
39
1,041.62
9
九、卫生健康支出
40
399.00
10
十、节能环保支出
41
11
十一、城乡社区支
42
12
十二、农林水支出
43
13
十三、交通运输支
44
14
十四、资源勘探工业信息等支出
45
15
十五、商业服务业等支出
46
- 8 -
16
十六、金融支出
47
17
十七、援助其他地区支出
48
18
十八、自然资源海洋气象等支出
49
19
十九、住房保障支
50
390.90
20
二十、粮油物资储备支出
51
21
二十一、国有资本经营预算支出
52
22
二十二、灾害防治及应急管理支
53
23
二十三、其他支出
54
24
二十四、债务还本支出
55
25
二十五、债务付息支出
56
26
二十六、抗疫特别国债安排的支
57
本年收入合计
27
14,726.70
本年支出合计
58
13,179.74
使用非财政拨款结
28
结余分配
59
482.91
年初结转和结余
29
1,769.73
年末结转和结余
60
2,833.78
30
61
总计
31
16,496.43
总计
62
16,496.43
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差
- 9 -
公开 02 表
部门:河南技师学
2021 年度
金额单位:万元
项目
本年收入合
财政拨款收
上级补助收
事业收入
经营收入
附属单位上
收入
其他收入
功能分
类科目
编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
14,726.70
12,871.62
101.86
127.38
1,625.85
205
教育支
12,125.08
10,274.00
97.86
127.38
1,625.85
20503
职业教
12,125.08
10,274.00
97.86
127.38
1,625.85
2050302
中等职业教
8,551.38
6,700.30
97.86
127.38
1,625.85
2050303
技校教育
3,561.70
3,561.70
2050305
高等职业教
12.00
12.00
208
社会保障和就业支
1,811.72
1,807.72
4.00
20805
行政事业单位养老支出
516.72
512.72
4.00
2080502
事业单位离退休
150.02
146.02
4.00
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
366.70
366.70
20807
就业补
1,295.00
1,295.00
2080799
其他就业补助支出
1,295.00
1,295.00
210
卫生健康支出
399.00
399.00
21011
行政事业单位医疗
399.00
399.00
- 10 -
2101102
事业单位医
399.00
399.00
221
住房保障支出
390.90
390.90
22102
住房改革支出
390.90
390.90
2210201
住房公积金
390.90
390.90
- 11 -
公开 03 表
部门:河南技师学
2021 年度
金额单位:万元
项目
本年支出合
基本支出
项目支出
上缴上级支
经营支出
对附属单位补助
支出
功能分类
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
13,179.74
9,327.67
3,808.02
44.05
205
教育支
11,348.22
8,021.05
3,283.12
44.05
20503
职业教
11,348.22
8,021.05
3,283.12
44.05
2050302
中等职业教
7,774.52
4,918.85
2,811.62
44.05
2050303
技校教育
3,561.70
3,102.20
459.50
2050305
高等职业教
12.00
12.00
208
社会保障和就业支
1,041.62
516.72
524.90
20805
行政事业单位养老支出
516.72
516.72
2080502
事业单位离退休
150.02
150.02
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
366.70
366.70
20807
就业补
524.90
524.90
2080799
其他就业补助支出
524.90
524.90
210
卫生健康支出
399.00
399.00
21011
行政事业单位医疗
399.00
399.00
- 12 -
2101102
事业单位医
399.00
399.00
221
住房保障支出
390.90
390.90
22102
住房改革支出
390.90
390.90
2210201
住房公积金
390.90
390.90
- 13 -
财政拨款收入支出决算总表
公开 04 表
部门:河南技师学
2021 年度
金额单位:万元
收 入
支 出
项目
行次
金额
项目
行次
合计
一般公共预
财政拨款
政府性基金
算财政拨款
国有资本经营预
算财政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
5
一、一般公共预算财政拨款
1
12,871.62
一、一般公共服务支出
33
二、政府性基金预算财政拨款
2
二、外交支
34
三、国有资本经营财政拨款
3
三、国防支
35
4
四、公共安全支出
36
5
五、教育支
37
10,677.32
10,677.32
6
六、科学技术支出
38
7
七、文化旅游体育与传媒支出
39
8
八、社会保障和就业支出
40
1,037.62
1,037.62
9
九、卫生健康支出
41
399.00
399.00
10
十、节能环保支出
42
11
十一、城乡社区支
43
12
十二、农林水支出
44
13
十三、交通运输支
45
14
十四、资源勘探工业信息等支出
46
- 14 -
15
十五、商业服务业等支出
47
16
十六、金融支出
48
17
十七、援助其他地区支出
49
18
十八、自然资源海洋气象等支出
50
19
十九、住房保障支
51
390.90
390.90
20
二十、粮油物资储备支出
52
21
二十一、国有资本经营预算支出
53
22
二十二、灾害防治及应急管理支
54
23
二十三、其他支出
55
24
二十四、债务还本支出
56
25
二十五、债务付息支出
57
26
二十六、抗疫特别国债安排的支
58
本年收入合计
27
12,871.62
本年支出合计
59
12,504.84
12,504.84
年初财政拨款结转和结余
28
1,764.90
年末财政拨款结转和结余
60
2,131.68
2,131.68
一般公共预算财政拨款
29
1,764.90
61
政府性基金预算财政拨款
30
62
国有资本经营预算财政拨款
31
63
总计
32
14,636.52
总计
64
14,636.52
14,636.52
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
- 15 -
一般公共预算财政拨款支出决算
公开 05 表
部门:河南技
师学院
2021 年度
金额单位:万元
项目
本年支出
功能分类科
编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
合计
12,504.84
8,696.82
3,808.02
205
教育支
10,677.32
7,394.20
3,283.12
20503
职业教
10,677.32
7,394.20
3,283.12
2050302
中等职业教
7,103.62
4,292.00
2,811.62
2050303
技校教育
3,561.70
3,102.20
459.50
2050305
高等职业教
12.00
12.00
208
社会保障和就业支
1,037.62
512.72
524.90
20805
行政事业单位养老支出
512.72
512.72
2080502
事业单位离退休
146.02
146.02
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
366.70
366.70
20807
就业补
524.90
524.90
2080799
其他就业补助支出
524.90
524.90
210
卫生健康支出
399.00
399.00
21011
行政事业单位医疗
399.00
399.00
- 16 -
2101102
事业单位医
399.00
399.00
221
住房保障支出
390.90
390.90
22102
住房改革支出
390.90
390.90
2210201
住房公积金
390.90
390.90
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
- 17 -
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开 06 表
部门:河南技师学
金额单位:万元
人员经费
公用经费
科目
编码
科目名称
决算数
科目
编码
科目名称
决算数
科目
编码
科目名称
决算数
301
工资福利支
5,616.91
302
商品和服务支出
2,632.47
307
债务利息及费用支
30101
基本工资
1,298.80
30201
办公费
32.75
30701
国内债务付
30102
津贴补贴
310.76
30202
印刷费
42.26
30702
国外债务付
30103
奖金
23.96
30203
咨询费
142.20
310
资本性支出
260.68
30106
伙食补助费
30204
手续费
0.12
31001
房屋建筑物购建
30107
绩效工资
1,333.90
30205
水费
87.39
31002
办公设备购
59.82
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
366.83
30206
电费
163.38
31003
专用设备购
79.98
30109
职业年金缴
30207
邮电费
47.00
31005
基础设施建
30110
职工基本医疗保险缴费
284.20
30208
取暖费
31006
大型修缮
30111
公务员医疗补助缴
151.14
30209
物业管理费
255.86
31007
信息网络及软件购置更新
78.59
30112
其他社会保障缴费
49.57
30211
差旅费
25.84
31008
物资储备
30113
住房公积金
410.76
30212
因公出国(境)费
31009
土地补偿
30114
医疗费
30213
维修(护)
587.14
31010
安置补助
30199
其他工资福利支出
1,387.00
30214
租赁费
504.74
31011
地上附着物和青苗补偿
- 18 -
303
对个人和家庭的补
186.75
30215
会议费
31012
拆迁补偿
30301
离休费
67.57
30216
培训费
0.55
31013
公务用车购
17.96
30302
退休费
48.58
30217
公务接待费
0.58
31019
其他交通工具购置
30303
退职(役)
30218
专用材料费
158.52
31021
文物和陈列品购置
30304
抚恤金
14.57
30224
被装购置费
31022
无形资产购
30305
生活补助
3.89
30225
专用燃料费
31099
其他资本性支出
24.33
30306
救济费
30226
劳务费
310.14
399
其他支出
30307
医疗费补助
30227
委托业务费
25.29
39906
赠与
30308
助学金
52.14
30228
工会经费
56.30
39907
国家赔偿费用支出
30309
奖励金
30229
福利费
53.78
39908
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310
个人农业生产补贴
30231
公务用车运行维护
13.88
39999
其他支出
30311
代缴社会保险费
30239
其他交通费
12.16
30399
其他对个人和家庭的补助
30240
税金及附加费用
0.03
30299
其他商品和服务支
112.57
人员经费合
5,803.67
公用经费合
2,893.15
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况
- 19 -
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
预算代码:504201
公开 07 表
部门:河南技师学
金额单位:万元
预算数
决算数
合计
因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
合计
因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车购
置费
公务用车运
行费
小计
公务用车购
置费
公务用车运
行费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
40.80
34.10
20.00
14.10
6.70
32.42
31.84
17.96
13.88
0.58
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资
金安排的实际支出
- 20 -
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开 08 表
部门:河南技师学
2021 年度
金额单位:万元
项目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
功能分类
科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况
- 21 -
第三部分 2021 年度单位决算情况说明
- 22 -
一、收入支出决算总体情况说明
2021 年为 16496.43 万
13179.83 万元相比,收、支总计各增加 3316.6 万元,增
25.17%。主要原因是年初结转结余较上年增加,生均经费较
上年增加。
二、收入决算情况说明
2021 年收入计 14726.70 万其中款收
12871.62 万元,占 87.40%入 0.00
占 0.00%;事业收入 101.86 万元, 0.69%;经营收入 127.38
万元,占 0.86%;附属单位上缴收入 0.00 万元,占 0.00%;
其他收入 1625.85 万元,占 11.04%。
三、支出决算情况说明
2021 年计 13179.74 万
9327.67 万元,占 70.77%;项目支出 3808.02 万元,占 28.89%;
上缴上级支出 0.00 万元,占 0.00%;经营支出 44.05 万元,
占 0.33%;对附属单位补助支出 0.00 万元,占 0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021 年政拨计均 14636.52 万
上年度相比,财政拨款收、支总计各增加 2762.37 万元,增
长 24.27%。主要原因是学生规模上涨,生均经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)总体情况。
- 23 -
2021 年度一般公共预算财政拨款支出 12504.84 万元,
占支出合计的 94.88%。与上年度相比,一般公共预算财政
拨款加 2457.4 万长 24.46%主要于学
生人数增加,三校合并后各项支出增加。
(二)结构情况。
2021 年一般算财款支 12504.84 万
主要用于以下方面:教育支出 10677.32 万元,占 85.39%;社会
保障和就业支出 1037.62 万元,占 8.3%;卫生健康支出 399 万
元,占 3.19%;住房保障(类)支出 390.9 万元,占 3.13%
(三)具体情况。
2021 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 年 初 预 算 为
9419.80 万元支出决算为 12504.84 万元完成年初预算的
132.75%。其中:
其中:
1.205(类)03(款)02(项)中等职业教育。年初预
为 4953.8 万为 7103.62 万
的 143.4%
下:
(1)财政厅追加双高资金项目支付共计 936.1 万元
(2)追加免学费资金支付共计 1208.12 万元
(3)上 2.4 万
元。
- 24 -
(4)上
计划”支付 3.2 万元
2.205(类)03(款)03(项)技校教育。年初预算为
3165.6 万为 3561.7 万
112.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因如下:
(1)纳入预算的行政事业性收费,预算安排收支 126.8
万元,其中按时上缴财政并申请用款计划的资金为 63.4 万
元,并全部支付完毕,剩余 63.4 万元计划冻结。
(2财政追加经费“2021 年中职免学费补助资金中央
资金”共计 459.5 万元,全部支付完毕。
3.205(类)03(款)05(项)高等职业教育。年初预
算为 0 万元,支出决算为 12 万元。决算数与年初预算数存
在差异的主要原因是财政追加了项目“职业院校兼职教师特
聘岗”12 万元用于兼职教师特聘岗的资金发放。
4.208(类)05(款)02(项)事业单位离退休。年初
为 143.8 为 146.02 万
算的 101.55%决算数与初预存在异的原因
财政追加省级非统发工资单位离休干部加发生活补贴经费
项目 2.22 万元全部支付完毕
5.208(类)07(款99(项)其他就业补助支出
初预算为 0 万元,支出决算为 524.9 万元。决算数与年初预
算数存在差异的主要原因是追加部分项目资金支出,其中:
- 25 -
(12020 年国家级高才培训基补资项目
支出 14.9 万元
(2)2019 及 2020 年全民振兴项目(上年结转资金)
出 510 万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021 年出 8696.82 万
元。其中:人员经费 5803.67 万元,主要包括:基本工资、
津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其
他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚
恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助
出;公用经费 2893.15 万元,主要包括:办公费、印刷费、
咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅
费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、专用
料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车
运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和
服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件
购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2021 为 40.80 万
元,算为 32.42 万元,预算的 79.46%。2021 年
- 26 -
“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因
相应国家政策,主动压减了公务用车运维费和公务接待费。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出
(境)费支出决算 0.00 万元,完成预算的 0.00%,占 0.00%;
公务用车购置及运行费支出决算 31.84 万元,完成预算的
93.37%,占 98.22%;公务接待费支出决 0.58 万元,完成
预算的 8.63%,占 1.78%;具体情况如下:
1.因公出国(境)年初预算为 0 万元,支出决算为 0
万元。
2为 34.10 万
出决算为 31.84 万元完成年初预算的 93.37%,决算数与年
初预算数存在差异的主要原因是响应国家政策,压减相关支
出。其中
公务用车购置支出 17.96 万元,购置车辆 1 辆,其中新
能源轿车 1 辆。
公务用车运行维护支出 13.88 万元。主要用于公务用车
的燃油费、维修维护费、保险费、过路过桥费等。2021 年期
末,单位开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。
3.公务接待费年初预算为 6.70 万元,支出决算为 0.58
万元完成初预的 8.63%。决与年初预存在
异的主要原因是根据相关政策,压减招待费支出。其中:
外宾接待支出 0 万元。
- 27 -
0.58 万元。主要用于其他学校
考察学习、培训及鉴定等技术评估、优质课教学评审等。2021
年共接待国内来访团组 6 个、来宾 29 人次(不包括陪同人
员)。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说
2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万
元,支出决算为 0 万元。
九、机关运行经费支出情况说明
我单位不是行政机关,也不是参照公务员管理事业单
位,没有机关运行经费支出。
十、政府采购支出情况说明
2021 年度政府采购支出总额 1782.50 万元其中:政府
采购 1182.80 万元、采购出 498.42 万
元、政府采购服务支出 101.28 万元。授予中小企业合同金
1782.50 万的 100.00%,
授予小微企业合同金额 0.00 万元,占政府采购支出总额的
0.00%。
十一、国有资产占用情况说明
2021 年期末,我单位共有车辆 5 辆,其中省级领导干
部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、
应急保障车 2 辆、执法执勤用 0 辆、特种专业技术用车 0
辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆;单位价值 50 万
- 28 -
元以上通用设备 1 台(套)单位价值 100 万元以上专用设
1 台(套)。
十二、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
我校对绩效自评工作高度重视,采取自下而上的程序,
逐级安排落实。各项目建设部门是第一责任部门,教务处作
为项目建设的职能部门,对全校的的项目绩效自评工作负总
责。财务处汇总上报相关数据。
2019 年河南全民技能振兴工程项目(河南省高技能人才
培养示范基地项目的第一责任部门为智能制造学院购置
设备清单为:三轴立式数控加工中心、四轴立式数控加工中
心、车铣中心、车铣中心动力刀座、原数控车床系统升级、
光纤激光打标机、二氧化碳激光打标机、激光焊接机、激光
切割机、激光内雕机、3D 打印机、便携式表面粗糙度仪等。
2020 年全民技能振兴工程(河南省“一体化”教学实训
综合示范基地项目、李兆祥智能制造技能大师工作室项目)
的第一责任部门为智能制造学院购置主要设备清单为:
能制造单元、智能制造应用技术综合实训平台、智能制造教
学资库、CAD/CAM 工站(括软件)数控量具数控
车量具刀具车等。
2021 年高水平中等职业学校和专业群建设项目,按照子
项目的归属,第一责任部门分别为交通运输学院、智能制造
- 29 -
学院、经贸与服务学院、信息工程学院、信息中心。主要建
设内容为:汽修专业群实训基地建设项目、汽修专业教学改
革项目、中职国赛零部件测绘与 CAD 成图赛项项目、智能养
老服务专业建设和发展项目、电子商务实训室建设项目
业生离校系统、教学信息化提升项目(课程资源)、客服竞
赛系统项目、网络数据中心服务器扩容及 AB 座一层布线项
目、信息化网络布线实训基地建设项目、网络空间安全竞赛
设备实训室项目、校园文化广播系统增容项目、智慧教室建
设项目。
提前下达 2021 年中职免学费补助资金省级资金,主
建设内容是:建设交通运输专业实训车间项目。
改扩建钢结构汽修实训车间和实训教室,同时满足汽
专业及其他专业师生的实习实训正常需求。
(二)项目绩效自评结果。
本单位不涉及重点项目预算的绩效评价结果。
(一)2019 年河南全民技能振兴工程项目二期资金
项目名称
2019 年河南全民技能振兴工程项目二期资金
主管部门
河南省人力资源和社
会保障厅
实施单位
河南技师学院
项目资金
(万元)
年初预算数
全年预算
全年执
行数
分值
执行
得分
-
年度
资金总
额:
0
250
250
10
100%
10
-
财政拨
0
250
250
-
100%
-
-
财政专
户管理
0
0
0
-
0.00
%
-
-
- 30 -
资金
单位资
0
0
0
-
0.00
%
-
-
年度总
体目标
预期目标
实际完成情况
完成高技能人才培养示范
基地建设项目,购置专业
实训设备 12 台套
按要求完成项目建设任务;购置实训设备 12 台套:三轴立
式数控加工中心、四轴立式数控加工中心、车铣中心、车铣
中心动力刀座光纤激光打标机二氧化碳激光打标机、
光焊接机、激光切割机激光内雕机、便携式表面粗糙度仪
各 1 台,3D 打印机 2 台。
绩效指标
一级指标
二级指
三级指标
年度指标
实际值
完成值
分值
得分
偏差度
偏差原因
分析及改
进措施
产出指标
数量指
增加设备数
≥12 台
12 台套
15
50
高技能人才
培养示范基
1 个
1 个
10
质量指
采购设备合
格率
≥95%
96%
15
时效指
项目完成时
2021 年 9
月 30 日
按期完
10
效益指标
社会效
益指标
培养高技能
人才数量
≥300 人
310
30
30
满意度指
服务对
象满意
度指标
项目建设单
位及培训人
员满意度
≥90%
95%
10
10
总分
100
100
该项目在“预算管理一体化系统中的绩效管理”设置的
绩效指标为全省的指标,多项指标值与学校承担的项目建设
任务无关,导致无法准确采集绩效数据,并存在较大偏差。
(二)2020 年全民技能振兴工程奖补资金
项目名
2020 年全民技能振兴工程奖补资金
主管部
河南省人力资源和社会
保障厅
实施单位
河南技师学院
- 31 -
项目资
(万元)
年初预算数
全年预
算数
全年执
行数
分值
执行率
得分
-
年度
资金总
额:
0
260
260
10
100%
10
-
财政拨
0
260
260
-
100%
-
-
财政专
户管理
资金
0
0
0
-
0.00%
-
-
单位资
0
0
0
-
0.00%
-
-
年度
总体
目标
预期目标
实际完成情况
2021 年,实现“一体化
学综合实训基地建设项目
进度达 50%,购置一体化实
训设备 6 台套新增培训(一
体化实训)1000 人次。
购置智能制造单元、智能制造应用技术综合实训平台、
能制造教学资源库各 1 套;CAD/CAM 工作站(包括软件)2
套;数控车量具刀具车 1 台,数控车量具 1 批,教学资源
库 1 套。新增培训(一体化实训)1100 人次.
绩效指标
一级指
二级指
三级指标
年度指
标值
实际值
完成值
分值
得分
偏差度
偏差原因
分析及改
进措施
产出指
数量指
增加设备数量
6 台套
6 台套
20
20
建设“一体化”
教学实训综合
基地
1 个
1 个
10
10
建设省级技能
大师工作室
1 个
1 个
10
10
质量指
采购设备合格
≥95%
100%
10
10
效益指
经济效
益指标
是否满足“
体化”教学
能够满
能够满
15
15
社会效
益指标
新增培训人数
每年不
低于
1000 人
1100
人次
15
15
满意度
指标
服务对
象满意
度指标
项目建设单位
及培训人员满
意度
≥90%
92%
10
10
- 32 -
总分
100
100
该项目在“预算管理一体化系统中的绩效管理”设置的
绩效指标为全省的指标,多项指标值中我校作为项目建设单
位之一,仅承担部分建设任务,导致无法准确采集绩效数据,
并存在较大偏差。
(三)高水平中等职业学校和专业群建设
项目名称
高水平中等职业学校和专业群建设
主管部门
河南省教育厅
实施单位
河南技师学院
项目资金
(万元)
年初预算数
全年预
算数
全年执
行数
执行
得分
-
年度资
金总额:
0
830.8
830.8
10
100%
10
-
财政拨
0
830.8
830.8
-
100%
-
-
财政专
户管理
资金
0
0
0
-
0.00%
-
-
单位资
0
0
0
-
0.00%
-
-
年度总
体目标
预期目标
实际完成情况
目标 1:持续推进高水平职业学院
和专业建设计划项目目标 2提升
职业院校校内内涵建设,培养特
色,打造品牌:全面贯彻落实党的
教育方针,落实立德树人根本任
务,完成“双高”工程建设任务
构建现代化办学模式,形成鲜明
的办学特色,优化专业结构,提
升办学质量。
按照要求完成高水平学校和专业全建设任务;新增
实习工位 320 个;办学优势更加明显、教育教学水
平持续提升;学生满意率达 92%。
绩效指标
一级指
二级指标
三级指标
年度指
标值
实际值
完成值
得分
偏差
偏差原
因分析
及改进
措施
- 33 -
产出指
数量指标
增加实训工位
≥300
320
10
10
建设高水平中
职学校
=1 个
1 个
10
10
建设高水平专
=1 个
1 个
10
10
质量指标
立项学校和专
业条件符合率
=100%
100%
10
10
时效指标
项目完成及时
2021 年
9 月 30
日前
按时完
10
10
效益指
社会效益指标
服务发展水平
服务发
展水平
显著提
服务发
展水平
显著提
15
15
可持续影响指
建成高水平专
业数量
=1 个
1 个
15
15
满意度
指标
服务对象满意
度指标
学生满意度
≥85%
92%
10
10
总分
100
100
(四)提前下达 2021 年中职免学费补助资金省级资金
项目名称
提前下达 2021 年中职免学费补助资金省级资金
主管部门
河南省教育厅
实施单位
河南技师学院
项目资金
(万元)
年初预算数
全年预
算数
全年执
行数
执行
得分
-
年度资
金总额:
0
479.77
479.77
10
100%
10
-
财政拨
0
479.77
479.77
-
100%
-
-
财政专
户管理
资金
0
0
0
-
0.00%
-
-
单位资
0
0
0
-
0.00%
-
-
年度总
预期目标
实际完成情况
- 34 -
体目标
2021 年 7 月前整体完成新建实训
车间项目
整体完成新建实训车间项目
绩效指标
一级指
二级指标
三级指标
年度指
标值
实际值
完成值
得分
偏差
偏差原
因分析
及改进
措施
产出指
数量指标
完成临建办公
面积
=3000
3000 ㎡
10
10
质量指标
严格按照质量
标准完成实训
车间整体建设
合格
100%
15
15
时效指标
该项目通过公
开招标,由中
标公司具体执
行施工,严格
控制项目总成
2021 年
7 月
100%
15
15
成本指标
达到师生及社
会认可,为
2021 年南校区
师生搬迁工作
做好保障,为
河南技师学院
师生提供更好
的教育教学环
专款专
用,控
制成本
100%
10
10
效益指
经济效益指标
容纳在校生
1500 人
≥1275
万元
1275 万
10
10
社会效益指标
达到师生及社
会认可,为
2021 年南校区
师生搬迁工作
做好保障,为
河南技师学院
师生提供更好
的教育教学环
改善
100%
10
10
生态效益指标
施工过程大气
污染
小于
PM2.5
规定数
100%
5
5
- 35 -
可持续影响指
建成后可减少
校区分散造成
的运营成本,
同时可有效提
高学院的学生
管理质量和教
学质量
改善
100%
5
5
满意度
指标
服务对象满意
度指标
为学院新校区
建设做好充足
准备,为广大
学生提供更好
的学习环境。
≥80%
90%
10
10
总分
100
100
- 36 -
第四部分 名词解释
- 37 -
一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的财政预
算资金。
二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取
得的收入。
三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的
非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根
据有关规定上缴的收入。
五、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外
开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入:单位取得的“财政拨款收入”“事业收
入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”
以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的
非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而
发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发
展目标所发生的支出。
十、“三公经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费,
指单位使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及
运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出
- 38 -
(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、
训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务
用车车辆购置支出(含车辆购置税及租用费燃料费、维修费、
过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单
位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管
理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公
及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费
用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、
办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘
用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费
等。
十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的
补助支出。
十五、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚
未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后
年度按有关规定继续使用的资金
十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕
或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或
无法按原预算安排继续使用的资金。