2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 8887.83 万元。
其中:人员经费 6439.39 万元,主要包括:基本工资、津贴补
贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴
费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、
抚恤金、生活补助、住房公积金、物业服务补贴、其他对个人
和家庭的补助支出;公用经费 2448.45 万元,主要包括:办公
费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管
理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公
务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福
利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、
其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网
络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 48.20 万元,
支出决算为 41.02 万元,完成预算的 85.11%。2022 年度“三公”
经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是响应国家政
策,主动压减了公务接待费。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购
置 及 运行 费 支出 决 算 35.88 万 元 , 完成 预 算 的 94.41% , 占
87.45%;公务接待费支出决算 5.15 万元,完成预算的 50.46%,
占 12.55%: